auditor/a contable interno sr.

detalles del trabajo

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¡Esta propuesta te puede interesar!

En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Auditor Contable interno Sr para empresa de tecnología.

Tareas:Realiza auditorías y evaluaciones de riesgos internas, financieras, operativas, regulatorias y/o de sistemas. Documentar registros financieros y de sistemas informáticos para la integridad y las transacciones del sistema de información.Prepara planes de auditoría y comprende las cuestiones específicas que deben abordarse.Ejecuta auditorías internas dentro de los controles de procesos comerciales establecidos. Desarrolla escritos formales.Realizar informes para comunicar los resultados de la auditoría a la gestión y a las agencias de cumplimiento normativo.Identifica proactivamente áreas de riesgo/fallo del proceso a través de relaciones desarrolladas con socios clave.Identifica soluciones creativas y brinda asesoramiento operativo en temas de alta complejidad. Planifica, coordina y ejecuta programas de auditoría interna altamente complejos trabajando con los clientes paraidentificar riesgos, evaluar controles y recomendar mejoras. Redacta y edita documentos de trabajo de auditoría e informes de hallazgos de auditoría interna, puntos de acuerdo y resolución de gestión, actuando como enlace y facilitador entre las unidades de negocio. Utiliza herramientas de análisis de datos para mejorar la eficacia de las auditorías. Crea procedimientos de auditoría detallados y realiza pruebas y evaluaciones de control. Realiza un seguimiento con los clientes para garantizar que se hayan implementado los planes de acción acordados. Identificar oportunidades para mejorar los procesos de negocio, aumentar los ingresos, reducir los costos o mejorar los controles internos.Realiza una evaluación continua de riesgos, identificando áreas futuras para revisión y tomando decisiones ad hoc.

 

Experiencia requerida Más de 5 años de experiencia relevante en auditoría interna, TI o consultoría de riesgos, o auditoría externa. Gran contabilidadExperiencia firme y CIA o CISA.

EducaciónNivel educativo: Licenciatura en Contabilidad o administración de empresas.
 Otros requisitos  Buscamos un perfil con habilidades blandas como: Capacidad analítica, trabajo en equipo, detallismo y adaptación.

Requisitos en conocimientos informáticos: Dominio de SAP(intermedio), SQL, Power BI, Microsoft Word, Excel y PowerPoint.


Idiomas: Inglés avanzado.

Beneficios:
- Modalidad Hibrida en las oficinas de CABA-Reconocimientos: graduaciones, nacimientos, ect-Contamos con ping pong y metegol, además de zonas de café y snacks.-Combis desde Retiro y Constitución-Salas para lactancia en todas las sedes- Comedor- Descuentos en gimnasios-Medicina prepaga-Descuento con universidades

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Envíanos tu CV! Nos esforzamos todos los días en crear un entorno diverso y nos enorgullece ser una empresa con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, identidad sexual u orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.

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Tareas:Realiza auditorías y evaluaciones de riesgos internas, financieras, operativas, regulatorias y/o de sistemas. Documentar registros financieros y de sistemas informáticos para la integridad y las transacciones del sistema de información.Prepara planes de auditoría y comprende las cuestiones específicas que deben abordarse.Ejecuta auditorías internas dentro de los controles de procesos comerciales establecidos. Desarrolla escritos formales.Realizar informes para comunicar los resultados de la auditoría a la gestión y a las agencias de cumplimiento normativo.Identifica proactivamente áreas de riesgo/fallo del proceso a través de relaciones desarrolladas con socios clave.Identifica soluciones creativas y brinda asesoramiento operativo en temas de alta complejidad. Planifica, coordina y ejecuta programas de auditoría interna altamente complejos trabajando con los clientes paraidentificar riesgos, evaluar controles y recomendar mejoras. Redacta y edita documentos de trabajo de auditoría e informes de hallazgos de auditoría interna, puntos de acuerdo y resolución de gestión, actuando como enlace y facilitador entre las unidades de negocio. Utiliza herramientas de análisis de datos para mejorar la eficacia de las auditorías. Crea procedimientos de auditoría detallados y realiza pruebas y evaluaciones de control. Realiza un seguimiento con los clientes para garantizar que se hayan implementado los planes de acción acordados. Identificar oportunidades para mejorar los procesos de negocio, aumentar los ingresos, reducir los costos o mejorar los controles internos.Realiza una evaluación continua de riesgos, identificando áreas futuras para revisión y tomando decisiones ad hoc.

 

Experiencia requerida Más de 5 años de experiencia relevante en auditoría interna, TI o consultoría de riesgos, o auditoría externa. Gran contabilidadExperiencia firme y CIA o CISA.

EducaciónNivel educativo: Licenciatura en Contabilidad o administración de empresas.
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Requisitos en conocimientos informáticos: Dominio de SAP(intermedio), SQL, Power BI, Microsoft Word, Excel y PowerPoint.


Idiomas: Inglés avanzado.

Beneficios:
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resumen

  • número de referencia
    P-7604

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